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Nota de devolução importando a nota de compra do fornecedor

Listamos neste tópico como emitir uma nota fiscal de devolução, utilizando a opção de importar nota de compra do fornecedor…

Clique no menu Faturamento e Novo. Selecione uma Natureza da Operação de Devolução e informe Sim na caixa de diálogo, conforme a imagem abaixo:

Selecione a nota de compra que deseja efetuar a devolução e clique em Importar Devolução.
Obs.: A nota de compra deve estar lançada no sistema GDOOR.

Se a devolução for de todos os produtos da nota de compra, clique em Transmitir.
Caso seja parcial, remova os demais produtos, deixando somente os que serão devolvidos e clique em Transmitir.

Para calcular BC ICMS e valor ICMS deve ser informado a CRT 900.

Após as devidas configurações, clique em Validar, assinar e transmitir.

Vídeo – Visão geral da nota de devolução

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